搜索職位:
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職位描述
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工作職責: 1、組織開展集團成員企業管理審計工作,分析、評估成員企業的經營管理風險,提出防范和控制風險建議,提交審計結果報告。 2、組織開展集團成員企業戰略執行的審計工作,改善戰略執行控制的效率與效果,強化成員企業各項戰略的有效實施。 3、組織開展成員企業各項內控制度的建設的完善性與執行的有效性,提出審計改進建議,指導內控制度建設。 4、分析評價集團內部協同業務的經濟性、效果性、效率性,評價內部協同業務的利益貢獻情況,促進集團內部協同業務效應的正向提升,促進集團經濟活動的優化。 5、組織開展集團成員企業經營績效審計工作,開展成員企業經營績效的審計等級評價工作,提交經營績效審計工作成果。 6、組織開展集團成員公司經營管理責任人任期(含離任)經濟責任審計,評價經營責任人任期經營績效、工作目標完成情況、個人廉潔自律情況等,提交審計結果報告。 7、組織開展成員企業內控制度建設的自我評價,提交自我評價結果。 8、組織開展集團成員公司清產核資、資金使用、工程建設、采購管理、舞弊調查等重大經濟活動的專項審計,提交審計結果報告。 任職資格: 1、本科及以上學歷,會計、審計、稅務等相關專業; 2、三年以上審計工作經驗,有會計師事務所審計工作經驗者優先。
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企業介紹
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工作地址
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廈門