搜索職位:
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職位描述
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職責:
1.完善管理審計相關制度、流程的建立和優化;
2.負責管理審計團隊綜合管理和團隊能力建設;
3.擬定內部審計計劃并負責組織實施;
4.對研發、采購、成本、銷售、財務、績效、服務等業務單元和職能管理系統開展內部審計監督,組織和指導編制審計方案、審計實施、審計溝通、審計報告和管理建議書等:
5.落實整改跟進措施,確保審計實效;
6.完善優化管理審計內部流程、組織;負責把控審計質量、效率和審計自身風險。
要求:
1.本科及以上學歷;管理、會計、法律及相關專業;年齡不超過45周歲。實際能力特別突出者可特別考慮:
2.對流程和控制風險敏感,具備敏銳的風險識別、評估能力,善于思考創新和邏輯推理;
3.具有連續7年以上大型生產制造類集團公司內部審計工作經驗,具備獨立組織開展審計項目的能力:具備制藥企業內部
審計經驗者優先;
4.具備5年以上審計部門全面管理經驗:
5.熟練使用計算機和辦公軟件;
6.抗壓力強、作風硬朗,具備良好的職北道德、團隊協作精神和內外部溝通與協調能力;
7、具備較強的跨專業快速學習能力和持續學習能力;
8、同等條件下具備信息化環境下內部審計創新經驗和內部審計信息化系統開發與應用經驗者優先"
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企業介紹
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工作地址
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濟南